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  • 2026年度中共南京市委党史工作办公室部门预算公开
  • 来源: 市委党史办    


  • 2026年度中共南京市委党史工作办公室部门预算公开



    第一部分部门概况

    一、主要职能

    二、部门机构设置及预算单位构成情况

    三、2026年度部门主要工作任务及目标

    第二部分2026年度部门预算表

    一、收支总表

    二、收入总表

    三、支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、财政拨款支出表(功能科目)

    六、财政拨款基本支出表(经济科目)

    七、一般公共预算支出表

    八、一般公共预算基本支出表

    九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

    十、政府性基金预算支出表

    、国有资本经营预算支出预算表

    、一般公共预算机关运行经费支出预算表

    、政府采购支出表

    第三部分2026年度部门预算情况说明

    第四部分 名词解释



    第一部分部门概况


    一、主要职能

    1、规划、部署全市党史工作,协调、指导市机关部门和各区党史工作部门开展党史资料征集、编纂、研究和宣传利用工作。

    2、组织开展党史研究,承担中共南京地方党史资料的征集、整理、编纂工作,编写中共南京地方史基本著作和党史专题著作,出版发行党史作品。

    3、做好本市党史题材图书书稿、报刊文章、音像制品、电子出版物、网络作品以及影视作品、展览审查工作,把好政治关、涉密关、史实关。

    4、组织党史学习教育,宣传普及党史知识,培训全市党史工作业务骨干。

    5、联系和指导本市革命纪念场馆业务工作。组织、参与重大党史事件、重要党史人物纪念活动。参与做好本市革命文化遗产保护利用工作。

    6、完成市委和中央、省委党史工作部门交办的其他事项。

    二、部门机构设置及预算单位构成情况

    1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:秘书处、征集研究处、资政研究处、资料信息处、宣传联络处、机关党委。本部门无下属单位。

    2.从预算单位构成看,纳入本部门2026部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:中国共产党南京市委党史工作办公室。

    三、2026年度部门主要工作任务及目标

    2026年,我办将以党的二十大和党的二十届历次全会精神为指导,坚持围绕中心、服务大局,坚持以史鉴今、资政育人,厘清南京党史高质量发展思路,谋深、谋实、谋细2026年重点任务,确保“十五五”开好局、起好步。

    一是认真谋划南京市“十五五”党史工作。对照上级党史部门要求和市委总体部署安排,认真编制南京市“十五五”党史重点工作清单。

    二是持续推进“两个”重大存史项目。深化打磨党史基本著作《中国共产党南京地方历史(1978—2012)》(“三卷本”),全面梳理“四卷本”历史资料。

    三是加强党史图书编撰和资政研究。围绕纪念中共南京局进驻梅园新村80周年,编撰《南京地区中共南京局亲历者说》。深入推进新时代党史资政研究“两个”专题系列。编撰出版《推进中国式现代化南京新实践·社会建设篇》《中国共产党南京历史大事记(2012—2022)》,同步启动编撰《生态文明建设篇》。继续深化做好国家社科基金重大项目“解放前夕南京百万户籍档案整理与研究”。

    四是增强党史宣传实效。用好用活南京红色资源,创新党史宣传方法手段,继续深入推动党史“七进”、制作短视频,常态化开展党史学习教育,充分讲好南京党史故事,为谱写中国式现代化建设南京篇章凝聚智慧和力量。









    第二部分

    2026年度

    中国共产党南京市委党史工作办公室

    部门预算表

    公开01

    收支总表

    部门:中国共产党南京市委党史工作办公室

    单位:万元

    收入

    支出

    项目

    预算

    项目

    预算

    一、一般公共预算拨款收入

    2,041.11

    一、一般公共服务支出


    二、政府性基金预算拨款收入


    二、外交支出


    三、国有资本经营预算拨款收入


    三、国防支出


    四、财政专户管理资金收入


    四、公共安全支出


    五、事业收入


    五、教育支出


    六、事业单位经营收入


    六、科学技术支出


    七、上级补助收入


    七、文化旅游体育与传媒支出

    1,056.61

    八、附属单位上缴收入


    八、社会保障和就业支出

    337.03

    九、其他收入


    九、社会保险基金支出




    十、卫生健康支出




    十一、节能环保支出




    十二、城乡社区支出




    十三、农林水支出




    十四、交通运输支出




    十五、资源勘探工业信息等支出




    十六、商业服务业等支出




    十七、金融支出




    十八、援助其他地区支出




    十九、自然资源海洋气象等支出




    二十、住房保障支出

    647.47



    二十一、粮油物资储备支出




    二十二、国有资本经营预算支出




    二十三、灾害防治及应急管理支出




    二十四、预备费




    二十五、其他支出




    二十六、转移性支出




    二十七、债务还本支出




    二十八、债务付息支出




    二十九、债务发行费用支出




    三十、抗疫特别国债安排的支出


    本年收入合计

    2,041.11

    本年支出合计

    2,041.11

    上年结转结余


    年终结转结余


    收入总计

    2,041.11

    支出总计

    2,041.11


    公开02





    收入





    部门:中国共产党南京市委党史工作办公室

    单位:万元





    部门代码

    部门名称

    合计

    本年收入

    上年结转结余




    小计

    一般公共预算

    政府性基金预算

    国有资本经营预算

    财政专户管理资金

    事业

    收入

    事业单位经营收入

    上级补助收入

    附属单位上缴收入

    其他

    收入

    小计

    一般公共预算

    政府性基金预算

    国有资本经营预算

    财政专户管理资金

    单位

    资金


    合计

    2,041.11

    2,041.11

    2,041.11















    216

    中国共产党南京市委党史工作办公室

    2,041.11

    2,041.11

    2,041.11
















    216001

    中国共产党南京市委党史工作办公室

    2,041.11

    2,041.11

    2,041.11

















    公开03


    支出


    部门:中国共产党南京市委党史工作办公室

    单位:万元


    科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    事业单位

    经营支出

    上缴上级支出

    对附属单位补助支出


    合计

    2,041.11

    1,945.71

    95.40




    207

    文化旅游体育与传媒支出

    1,056.61

    961.21

    95.40





      20799

    其他文化旅游体育与传媒支出

    1,056.61

    961.21

    95.40





        2079999

    其他文化旅游体育与传媒支出

    1,056.61

    961.21

    95.40





    208

    社会保障和就业支出

    337.03

    337.03






      20805

    行政事业单位养老支出

    337.03

    337.03






        2080501

    行政单位离退休

    165.84

    165.84






        2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    114.13

    114.13






        2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

    57.06

    57.06






    221

    住房保障支出

    647.47

    647.47






      22102

    住房改革支出

    647.47

    647.47






        2210201

    住房公积金

    142.42

    142.42






        2210202

    提租补贴

    505.05

    505.05







    公开04

    财政拨款收支总表

    部门:中国共产党南京市委党史工作办公室

    单位:万元

    预算数

    项目

    预算数

    一、本年收入

    2,041.11

    一、本年支出

    2,041.11

    (一)一般公共预算拨款

    2,041.11

    (一)一般公共服务支出


    (二)政府性基金预算拨款


    (二)外交支出


    (三)国有资本经营预算拨款


    (三)国防支出


    二、上年结转


    (四)公共安全支出


    (一)一般公共预算拨款


    (五)教育支出


    (二)政府性基金预算拨款


    (六)科学技术支出


    (三)国有资本经营预算拨款


    (七)文化旅游体育与传媒支出

    1,056.61



    (八)社会保障和就业支出

    337.03



    (九)社会保险基金支出




    (十)卫生健康支出




    (十一)节能环保支出




    (十二)城乡社区支出




    (十三)农林水支出




    (十四)交通运输支出




    (十五)资源勘探工业信息等支出




    (十六)商业服务业等支出




    (十七)金融支出




    (十八)援助其他地区支出




    (十九)自然资源海洋气象等支出




    (二十)住房保障支出

    647.47



    (二十一)粮油物资储备支出




    (二十二)国有资本经营预算支出




    (二十三)灾害防治及应急管理支出




    (二十四)预备费




    (二十五)其他支出




    (二十六)转移性支出




    (二十七)债务还本支出




    (二十八)债务付息支出




    (二十九)债务发行费用支出




    (三十)抗疫特别国债安排的支出




    二、年终结转结余


    收入总计

    2,041.11

    支出总计

    2,041.11


    公开05



    财政拨款支出表(功能科目)



    部门:中国共产党南京市委党史工作办公室

    单位:万元



    科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出



    小计

    人员经费

    公用经费

    合计

    2,041.11

    1,945.71

    1,838.24

    107.47

    95.40

    207

    文化旅游体育与传媒支出

    1,056.61

    961.21

    860.41

    100.80

    95.40



      20799

    其他文化旅游体育与传媒支出

    1,056.61

    961.21

    860.41

    100.80

    95.40



        2079999

    其他文化旅游体育与传媒支出

    1,056.61

    961.21

    860.41

    100.80

    95.40



    208

    社会保障和就业支出

    337.03

    337.03

    330.36

    6.67




      20805

    行政事业单位养老支出

    337.03

    337.03

    330.36

    6.67




        2080501

    行政单位离退休

    165.84

    165.84

    159.17

    6.67




        2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    114.13

    114.13

    114.13





        2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

    57.06

    57.06

    57.06





    221

    住房保障支出

    647.47

    647.47

    647.47





      22102

    住房改革支出

    647.47

    647.47

    647.47





        2210201

    住房公积金

    142.42

    142.42

    142.42





        2210202

    提租补贴

    505.05

    505.05

    505.05







    公开06

    财政拨款基本支出表(经济科目)

    部门:中国共产党南京市委党史工作办公室

    单位:万元

    部门预算支出经济分类科目

    本年财政拨款基本支出

    科目编码

    科目名称

    合计

    人员经费

    公用经费

    合计

    1,945.71

    1,838.24

    107.47

    301

    工资福利支出

    1,424.54

    1,424.54


      30101

    基本工资

    234.87

    234.87


      30102

    津贴补贴

    529.31

    529.31


      30103

    奖金

    257.23

    257.23


      30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

    114.13

    114.13


      30109

    职业年金缴费

    57.06

    57.06


      30110

    职工基本医疗保险缴费

    46.80

    46.80


      30112

    其他社会保障缴费

    0.69

    0.69


      30113

    住房公积金

    142.42

    142.42


      30114

    医疗费

    28.53

    28.53


      30199

    其他工资福利支出

    13.50

    13.50


    302

    商品和服务支出

    107.47


    107.47

      30201

    办公费

    18.80


    18.80

      30202

    印刷费

    2.00


    2.00

      30207

    邮电费

    7.50


    7.50

      30211

    差旅费

    7.00


    7.00

      30213

    维修(护)费

    1.30


    1.30

      30215

    会议费

    0.50


    0.50

      30216

    培训费

    1.00


    1.00

      30217

    公务接待费

    1.80


    1.80

      30228

    工会经费

    15.00


    15.00

      30231

    公务用车运行维护费

    2.77


    2.77

      30239

    其他交通费用

    41.83


    41.83

      30299

    其他商品和服务支出

    7.97


    7.97

    303

    对个人和家庭的补助

    378.70

    378.70


      30301

    离休费

    82.66

    82.66


      30302

    退休费

    294.46

    294.46


      30399

    其他对个人和家庭的补助

    1.58

    1.58


    399

    其他支出

    35.00

    35.00


      39999

    其他支出

    35.00

    35.00



    公开07



    一般公共预算支出表



    部门:中国共产党南京市委党史工作办公室

    单位:万元



    科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出



    小计

    人员经费

    公用经费




    合计

    2,041.11

    1,945.71

    1,838.24

    107.47

    95.40

    207

    文化旅游体育与传媒支出

    1,056.61

    961.21

    860.41

    100.80

    95.40



      20799

    其他文化旅游体育与传媒支出

    1,056.61

    961.21

    860.41

    100.80

    95.40



        2079999

    其他文化旅游体育与传媒支出

    1,056.61

    961.21

    860.41

    100.80

    95.40



    208

    社会保障和就业支出

    337.03

    337.03

    330.36

    6.67




      20805

    行政事业单位养老支出

    337.03

    337.03

    330.36

    6.67




        2080501

    行政单位离退休

    165.84

    165.84

    159.17

    6.67




        2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    114.13

    114.13

    114.13





        2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

    57.06

    57.06

    57.06





    221

    住房保障支出

    647.47

    647.47

    647.47





      22102

    住房改革支出

    647.47

    647.47

    647.47





        2210201

    住房公积金

    142.42

    142.42

    142.42





        2210202

    提租补贴

    505.05

    505.05

    505.05






    公开08

    一般公共预算基本支出表

    部门:中国共产党南京市委党史工作办公室

    单位:万元

    部门预算支出经济分类科目

    本年一般公共预算基本支出

    科目编码

    科目名称

    合计

    人员经费

    公用经费

    合计

    1,945.71

    1,838.24

    107.47

    301

    工资福利支出

    1,424.54

    1,424.54


      30101

    基本工资

    234.87

    234.87


      30102

    津贴补贴

    529.31

    529.31


      30103

    奖金

    257.23

    257.23


      30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

    114.13

    114.13


      30109

    职业年金缴费

    57.06

    57.06


      30110

    职工基本医疗保险缴费

    46.80

    46.80


      30112

    其他社会保障缴费

    0.69

    0.69


      30113

    住房公积金

    142.42

    142.42


      30114

    医疗费

    28.53

    28.53


      30199

    其他工资福利支出

    13.50

    13.50


    302

    商品和服务支出

    107.47


    107.47

      30201

    办公费

    18.80


    18.80

      30202

    印刷费

    2.00


    2.00

      30207

    邮电费

    7.50


    7.50

      30211

    差旅费

    7.00


    7.00

      30213

    维修(护)费

    1.30


    1.30

      30215

    会议费

    0.50


    0.50

      30216

    培训费

    1.00


    1.00

      30217

    公务接待费

    1.80


    1.80

      30228

    工会经费

    15.00


    15.00

      30231

    公务用车运行维护费

    2.77


    2.77

      30239

    其他交通费用

    41.83


    41.83

      30299

    其他商品和服务支出

    7.97


    7.97

    303

    对个人和家庭的补助

    378.70

    378.70


      30301

    离休费

    82.66

    82.66


      30302

    退休费

    294.46

    294.46


      30399

    其他对个人和家庭的补助

    1.58

    1.58


    399

    其他支出

    35.00

    35.00


      39999

    其他支出

    35.00

    35.00



    公开09

    一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

    部门:中国共产党南京市委党史工作办公室

    单位:万元

    三公”经费合计

    因公出国(境)费

    公务用车购置及运行维护

    公务接待费

    会议费

    培训费

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行维护

    4.57

    0.00

    2.77

    0.00

    2.77

    1.80

    0.50

    1.00


    公开10

    政府性基金预算支出表

    部门:中国共产党南京市委党史工作办公室

    单位:万元

    科目编码

    科目名称

    本年政府性基金预算支出

    合计

    基本支出

    项目支出


    合计














    注:部门无政府性基金预算,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


    公开11

    国有资本经营预算支出预算表

    部门:中国共产党南京市委党史工作办公室

    单位:万元

    项    目

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    功能分类

    科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    合计














    注:本部门无国有资本经营预算支出,故本表无数据。

    公开12

    一般公共预算机关运行经费支出预算表

    部门:中国共产党南京市委党史工作办公室

    单位:万元

    科目编码

    科目名称

    机关运行经费支出

    合计

    107.47

    302

    商品和服务支出

    107.47

      30201

    办公费

    18.80

      30202

    印刷费

    2.00

      30207

    邮电费

    7.50

      30211

    差旅费

    7.00

      30213

    维修(护)费

    1.30

      30215

    会议费

    0.50

      30216

    培训费

    1.00

      30217

    公务接待费

    1.80

      30228

    工会经费

    15.00

      30231

    公务用车运行维护费

    2.77

      30239

    其他交通费用

    41.83

      30299

    其他商品和服务支出

    7.97

    注:1.机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。


    公开13

    政府采购支出表

    部门:中国共产党南京市委党史工作办公室


    单位:万元

    采购品目大类

    专项名称

    经济科目

    采购品目名称

    采购组织形式

    资金来源

    总计

    一般公共预算资金

    政府性基金

    其他资金

    上年结转和结余资金


    合计






























    注:本部门无政府采购支出,故本表无数据。


    第三部分2026年度部门预算情况说明


    一、收支预算总体情况说明

    中国共产党南京市委党史工作办公室2026年度收入、支出预算总计2,041.11万元,与上年相比收、支预算总计各增加98.31万元,增长5.06%。其中:

    (一)收入预算总计2,041.11万元。包括:

    1.本年收入合计2,041.11万元。

    1)一般公共预算拨款收入2,041.11万元,与上年相比增加98.31万元,增长5.06%。主要原因是人员数量增长(新进1名转业干部)和人员工资调整。

    2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

    3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

    4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。

    5)事业收入0万元,与上年预算数相同。

    6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。

    7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。

    8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。

    9)其他收入0万元,与上年预算数相同。

    2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

    (二)支出预算总计2,041.11万元。包括:

    1.本年支出合计2,041.11万元。

    1)文化旅游体育与传媒支出(类)支出1,056.61万元,主要用于人员工资福利、保障日常办公及部门项目支出。与上年相比增加37.84万元,增长3.71%。主要原因是人员工资增长及人员数量增长。

    2)社会保障和就业支出(类)支出337.03万元,主要用于在职人员社保缴纳及离退休干部工资福利等支出。与上年相比增加20.53万元,增长6.49%。主要原因是人员数量增加及缴纳基数调整。

    3)住房保障支出(类)支出647.47万元,主要用于住房公积金、住房补贴等支出。与上年相比增加39.94万元,增长6.57%。主要原因是人员数量增加及缴纳基数调整。

    2.年终结转结余为0万元。

    二、收入预算情况说明

    中国共产党南京市委党史工作办公室2026年收入预算合计2,041.11万元,包括本年收入2,041.11万元,上年结转结余0万元。

    其中:

    本年一般公共预算收入2,041.11万元,占100%

    本年政府性基金预算收入0万元,占0%

    本年国有资本经营预算收入0万元,占0%

    本年财政专户管理资金0万元,占0%

    本年事业收入0万元,占0%

    本年事业单位经营收入0万元,占0%

    本年上级补助收入0万元,占0%

    本年附属单位上缴收入0万元,占0%

    本年其他收入0万元0%

    上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%

    上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%

    上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%

    上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%

    上年结转结余的单位资金0万元,占0%

    三、支出预算情况说明

    中国共产党南京市委党史工作办公室2026年支出预算合计2,041.11万元,其中:

    基本支出1,945.71万元,占95.33%

    项目支出95.4万元,占4.67%

    事业单位经营支出0万元,占0%

    上缴上级支出0万元,占0%

    对附属单位补助支出0万元,占0%

    四、财政拨款收支预算总体情况说明

    中国共产党南京市委党史工作办公室2026年度财政拨款收、支总预算2,041.11万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加98.31万元,增长5.06%。主要原因是人员数量增长(新进1名转业干部)和人员工资调整。

    五、财政拨款支出预算情况说明

    中国共产党南京市委党史工作办公室2026年财政拨款预算支出2,041.11万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加98.31万元,增长5.06%。主要原因是人员数量增长(新进1名转业干部)和人员工资调整。

    其中:

    (一)文化旅游体育与传媒支出(类)

    其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)支出1,056.61万元,与上年相比增加37.84万元,增长3.71%。主要原因是人员工资增长及人员数量增长。

    (二)社会保障和就业支出(类)

    1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出165.84万元,与上年相比增加6.61万元,增长4.15%。主要原因是离退休人数数量变化。

    2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出114.13万元,与上年相比增加9.28万元,增长8.85%。主要原因是人员数量变化及年度缴费基数调整。

    3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出57.06万元,与上年相比增加4.64万元,增长8.85%。主要原因是人员数量变化及年度缴费基数调整。

    (三)住房保障支出(类)

    1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出142.42万元,与上年相比增加16.33万元,增长12.95%。主要原因是人员数量变化及年度缴费基数调整。

    2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出505.05万元,与上年相比增加23.61万元,增长4.9%。主要原因是人员数量变化及年度缴费基数调整。

    六、财政拨款基本支出预算情况说明

    中国共产党南京市委党史工作办公室2026年度财政拨款基本支出预算1,945.71万元,其中:

    (一)人员经费1,838.24万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

    (二)公用经费107.47万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    七、一般公共预算支出预算情况说明

    中国共产党南京市委党史工作办公室2026年一般公共预算财政拨款支出预算2,041.11万元,与上年相比增加98.31万元,增长5.06%。主要原因是人员数量增长及人员工资福利支出调整。

    八、一般公共预算基本支出预算情况说明

    中国共产党南京市委党史工作办公室2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,945.71万元,其中:

    (一)人员经费1,838.24万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

    (二)公用经费107.47万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

    中国共产党南京市委党史工作办公室2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算4.57万元,比上年预算减少0.4万元,变动原因落实过紧日子要求。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出2.77万元,占“三公”经费的60.61%;公务接待费支出1.8万元,占“三公”经费的39.39%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。

    2.公务用车购置及运行维护费预算支出2.77万元。其中:

    1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。

    2)公务用车运行维护费预算支出2.77万元,比上年预算减少0.4万元,主要原因是落实过紧日子要求。

    3.公务接待费预算支出1.8万元,与上年预算数相同。

    中国共产党南京市委党史工作办公室2026年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.5万元,比上年预算减少4万元,主要原因是落实过紧日子要求。

    中国共产党南京市委党史工作办公室2026年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1万元,比上年预算减少5万元,主要原因是落实过紧日子要求。

    十、政府性基金预算支出预算情况说明

    中国共产党南京市委党史工作办公室2026年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

    十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

    中国共产党南京市委党史工作办公室2026年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

    十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

    2026年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出107.47万元,与上年相比减少5.82万元,减少5.14%。主要原因是落实过紧日子要求。

    十三、政府采购支出预算情况说明

    2026年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

    十四、国有资产占用情况说明

    本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备0台(套)。

    十五、预算绩效目标设置情况说明

    2026年度,本部门整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金2,041.11万元;本部门共5个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计95.4万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%

    第四部分 名词解释


    一、财政拨款单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

    二、财政专户管理资金缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    三、单位资金除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

    四、基本支出指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    五、项目支出指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    六、“三公”经费指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    七、机关运行经费指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

    八、文化旅游体育与传媒支出()其他文化旅游体育与传媒支出()其他文化旅游体育与传媒支出()反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

    九、社会保障和就业支出()行政事业单位养老支出()行政单位离退休()反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

    十、社会保障和就业支出()行政事业单位养老支出()机关事业单位基本养老保险缴费支出()反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    十一、社会保障和就业支出()行政事业单位养老支出()机关事业单位职业年金缴费支出()反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

    十二、住房保障支出()住房改革支出()住房公积金()反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    十三、住房保障支出()住房改革支出()提租补贴()反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。


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