无标题文档
欢迎您光临南京党史网!    设为首页加入收藏网站导航联系我们
今天是
今天是
党史年表   |    音像之窗   |    网上展馆   |    往事回眸   |    史海钩沉   |    纪念传承
人物研究   |    党史事件   |    学术交流   |    成果荟萃
学会之声   |    学会简介
红色印迹   |    近代遗址   |    纪念场馆
 
      当前位置:首页>>财务公开
  • 市委党史办2014年度部门决算公开
  • 发布日期: 2016-05-31 来源: 南京党史网    
  •     一、部门概况 

      单位正式名称为“中共南京市委党史工作办公室”,是中共南京市委直属的正局级事业单位,参照国家公务员法管理。单位既是地方党史研究部门、又是市委主管党史业务的工作部门,主要承担中共南京地方史资料的征集、研究、编纂和党史宣传、教育等工作任务。 

      单位办公地址为南京市北京东路4128号楼,法定代表人为蒋晓星。经费来源属财政全额拨款,开办资金50万元,收入支出由市财政局统一管理,单位账户为零余额账户。 

      二、部门决算单位情况 

      1.贯彻落实市委和上级党史部门指示、要求,规划、部署全市党史工作。 

      2.组织开展党史研究,承担中共南京地方党史资料的征集、整理、编纂工作,编写中共南京地方史基本著作和其他党史著作,出版发行党史作品。 

      3.组织党史学习教育,宣传普及党史知识,会同有关部门做好重大党史事件、重要党史人物纪念活动。 

      4.审读审看党史题材图书书稿、报刊文章、音像制品、电子出版物、网络作品以及影视作品、展览,把好政治关、涉密关、史实观。 

      5.协调、指导市机关部门和各区党史工作部门开展党史资料征集、编纂、研究和宣传利用工作,培训全市党史工作业务骨干。 

      6.参与做好本市革命文化遗产保护利用工作,联系和指导本市革命纪念场馆业务工作。 

      7.完成市委和上级党史部门交办的其他事项。 

      三、2014年度重点工作完成情况 

      1.根据中央和省、市委部署和要求,加强党员、干部学习教育培训工作。 

      2.编写《南京地区抗日战争史》。 

      3.编辑出版连环画丛书《迎接解放》。 

      4.中共南京地方史丛书三卷本编撰。 

      5.《中共南京历史资料丛书》(三、四卷)出版。 

      6.《南京党史》双月刊编辑、出版和发行工作,召开《南京党史》作者座谈会。 

      7.党史信息资源数据库建设。 

      8.组织编印资政参阅资料,为市领导决策提供党史方面的重要参考。 

      9.征集民主革命时期中共南京地方领导人资料。 

      10.《南京党史纪事(2013年)》编纂出版。 

      11.《南京百年体育》画册编纂出版。 

      12.编撰《雨花魂》。 

      13.纪念南京解放65周年史料图片展。 

      14.邓中夏诞辰120周纪念座谈会。 

      15.组织开展优秀党史成果进机关、进院校、进企业、进军营、进社区、进乡村活动。 

      16.加强对区党史部门业务指导,落实全市党史部门例会制度,举办全市党史业务培训班。 

      17.抓好机关党总支建设,改进单位工会工作,团结干部职工为党史事业发展献计出力。 

      18.做好老干部服务工作,组织机关老干部学习和外出参观。 

      19.加强对各挂靠研究会的指导和联系。 

      20.出版《中国共产党南京大事记》。 

        四、2014年财政拨款支出情况说明

    财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从市级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

    五、财政拨款支出总体情况

    2014年度财政拨款支出857.1万元。其中:基本支出726.6万元,项目支出111.8万元。

    六、2014年度决算表 

     

    收入决算表

     

                                                                                                         财决03

     

    编制单位:中共南京市委党史工作办公室

    2014年度

              金额单位:元

     

    项目

    本年收入合计

    财政拨款收入

    上级补助收入

    事业收入

    经营收入

    附属单位上缴收入

    其他收入

     

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    小计

    其中:

     

    本级横向财政拨款

    非本级财政拨款

     
     

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

     

    合计

    8,678,382.98

    8,570,957.40

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    107,425.58

    0.00

    0.00

     

    207

    文化体育与传媒支出

    6,118,052.98

    6,010,627.40

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    107,425.58

    0.00

    0.00

     

    20799

    其他文化体育与传媒支出

    6,118,052.98

    6,010,627.40

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    107,425.58

    0.00

    0.00

     

    2079999

      其他文化体育与传媒支出

    6,118,052.98

    6,010,627.40

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    107,425.58

    0.00

    0.00

     

    208

    社会保障和就业支出

    1,850,059.00

    1,850,059.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    20805

    行政事业单位离退休

    1,850,059.00

    1,850,059.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2080504

      未归口管理的行政单位离退休

    1,850,059.00

    1,850,059.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    128,439.00

    128,439.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    21005

    医疗保障

    128,439.00

    128,439.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2100503

      公务员医疗补助

    128,439.00

    128,439.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    221

    住房保障支出

    581,832.00

    581,832.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    22102

    住房改革支出

    581,832.00

    581,832.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2210201

      住房公积金

    324,480.00

    324,480.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2210202

      提租补贴

    217,752.00

    217,752.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2210203

      购房补贴

    39,600.00

    39,600.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

    支出决算表

     

    财决04

     

    编制单位:中共南京市委党史工作办公室

    2014年度

                                     金额单位:元

     

    项目

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属单位补助支出

     

    支出功能分类科目编码

    科目名称

     
     
     

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

     

    合计

    8,383,578.70

    7,265,502.20

    1,118,076.50

    0.00

    0.00

    0.00

     

    207

    文化体育与传媒支出

    5,820,588.00

    4,702,511.50

    1,118,076.50

    0.00

    0.00

    0.00

     

    20799

    其他文化体育与传媒支出

    5,820,588.00

    4,702,511.50

    1,118,076.50

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2079999

      其他文化体育与传媒支出

    5,820,588.00

    4,702,511.50

    1,118,076.50

    0.00

    0.00

    0.00

     

    208

    社会保障和就业支出

    1,850,059.00

    1,850,059.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    20805

    行政事业单位离退休

    1,850,059.00

    1,850,059.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2080504

      未归口管理的行政单位离退休

    1,850,059.00

    1,850,059.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    127,617.70

    127,617.70

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    21005

    医疗保障

    127,617.70

    127,617.70

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2100503

      公务员医疗补助

    127,617.70

    127,617.70

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    221

    住房保障支出

    585,314.00

    585,314.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    22102

    住房改革支出

    585,314.00

    585,314.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2210201

      住房公积金

    327,962.00

    327,962.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2210202

      提租补贴

    217,752.00

    217,752.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    2210203

      购房补贴

    39,600.00

    39,600.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    财政拨款收入支出决算总表

                                       

    财决01_1

    编制单位:中共南京市委党史工作办公室

    2014年度

             

    金额单位:元

        

        

        

       

    行次

    年初预算数

    决算数

    项目(按功能分类)

    行次

    年初预算数

    决算数

    项目(按功能分类)

    行次

    年初预算数

    决算数

    小计

    公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

    小计

    公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

    小计

    公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

    小计

    公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

       

     

    1

    2

       

     

    3

    4

    5

    6

    7

    8

       

     

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    一、公共预算财政拨款

    1

    8,160,000.00

    8,570,957.40

    一、一般公共服务支出

    31

     

     

     

     

     

     

    一、基本支出

    54

    7,084,462.00

    7,084,462.00

     

    7,196,721.05

    7,196,721.05

     

    二、政府性基金预算财政拨款

    2

     

     

    二、外交支出

    32

     

     

     

     

     

     

        人员经费

    55

    6,391,053.60

    6,391,053.60

     

    6,711,393.81

    6,711,393.81

     

     

    3

     

     

    三、国防支出

    33

     

     

     

     

     

     

        日常公用经费

    56

    693,408.40

    693,408.40

     

    485,327.24

    485,327.24

     

     

    4

     

     

    四、公共安全支出

    34

     

     

     

     

     

     

    二、项目支出

    57

    1,075,538.00

    1,075,538.00

     

    1,018,076.50

    1,018,076.50

     

     

    5

     

     

    五、教育支出

    35

     

     

     

     

     

     

        基本建设类项目

    58

     

     

     

     

     

     

     

    6

     

     

    六、科学技术支出

    36

     

     

     

     

     

     

        行政事业类项目

    59

    1,075,538.00

    1,075,538.00

     

    1,018,076.50

    1,018,076.50

     

     

    7

     

     

    七、文化体育与传媒支出

    37

    5,728,109.00

    5,728,109.00

     

    5,651,806.85

    5,651,806.85

     

     

    60

     

     

     

     

     

     

     

    8

     

     

    八、社会保障和就业支出

    38

    1,850,059.00

    1,850,059.00

     

    1,850,059.00

    1,850,059.00

     

     

    61

     

     

     

     

     

     

     

    9

     

     

    九、医疗卫生与计划生育支出

    39

     

     

     

    127,617.70

    127,617.70

     

     

    62

     

     

     

     

     

     

     

    10

     

     

    十、节能环保支出

    40

     

     

     

     

     

     

     

    63

     

     

     

     

     

     

     

    11

     

     

    十一、城乡社区支出

    41

     

     

     

     

     

     

    支出经济分类

    64

     

    12

     

     

    十二、农林水支出

    42

     

     

     

     

     

     

        工资福利支出

    65

    4,138,889.41

    4,138,889.41

     

     

    13

     

     

    十三、交通运输支出

    43

     

     

     

     

     

     

        商品和服务支出

    66

    1,430,403.74

    1,430,403.74

     

     

    14

     

     

    十四、资源勘探信息等支出

    44

     

     

     

     

     

     

        对个人和家庭的补助

    67

    2,572,504.40

    2,572,504.40

     

     

    15

     

     

    十五、商业服务业等支出

    45

     

     

     

     

     

     

        对企事业单位的补贴

    68

     

     

     

     

    16

     

     

    十六、金融支出

    46

     

     

     

     

     

     

        赠与

    69

     

     

     

     

    17

     

     

    十七、援助其他地区支出

    47

     

     

     

     

     

     

        债务利息支出

    70

     

     

     

     

    18

     

     

    十八、国土海洋气象等支出

    48

     

     

     

     

     

     

        基本建设支出

    71

     

     

     

     

    19

     

     

    十九、住房保障支出

    49

    581,832.00

    581,832.00

     

    585,314.00

    585,314.00

     

        其他资本性支出

    72

    73,000.00

    73,000.00

     

     

    20

     

     

    二十、粮油物资储备支出

    50

     

     

     

     

     

     

        贷款转贷及产权参股

    73

     

     

     

     

    21

     

     

    二十一、国债还本付息支出

    51

     

     

     

     

     

     

        其他支出

    74

     

     

     

     

    22

     

     

    二十二、其他支出

    52

     

     

     

     

     

     

     

    75

     

     

     

     

     

     

     

    23

     

     

     

    53

     

     

     

     

     

     

     

    76

     

     

     

     

     

     

    本年收入合计

    24

    8,160,000.00

    8,570,957.40

    本年支出合计

    77

    8,160,000.00

    8,160,000.00

     

    8,214,797.55

    8,214,797.55

     

     

    25

     

     

     

    78

     

     

     

     

     

     

    年初财政拨款结转和结余

    26

     

    3,482.00

    年末财政拨款结转和结余

    79

     

     

     

    359,641.85

    359,641.85

     

    一、公共预算财政拨款

    27

     

    3,482.00

    基本支出结转

    80

     

     

     

    302,180.35

    302,180.35

     

    二、政府性基金预算财政拨款

    28

     

     

         项目支出结转和结余

    81

     

     

     

    57,461.50

    57,461.50

     

     

    29

     

     

     

    82

     

     

     

     

     

     

    收入总计

    30

    8,160,000.00

    8,574,439.40

    支出总计

    83

    8,160,000.00

    8,160,000.00

     

    8,574,439.40

    8,574,439.40

     

     

    收入支出决算总表

                 

     

           

    财决01

    编制单位:中共南京市委党史工作办公室

     

    2014年度

       

     

         

    金额单位:元

    收入

     

    支出

    项目

    行次

    年初预算数

    决算数

    项目(按功能分类)

    行次

    年初预算数

     

    决算数

    项目(按支出性质和经济分类)

    行次

    年初预算数

    决算数

    栏次

     

    1

    2

    栏次

     

    3

     

    4

    栏次

     

    5

    6

    一、财政拨款收入

    1

    8,160,000.00

    8,570,957.40

    一、一般公共服务支出

    37

     

     

     

    一、基本支出

    60

    7,084,462.00

    7,265,502.20

      其中:政府性基金

    2

     

     

    二、外交支出

    38

     

     

     

        人员经费

    61

    6,391,053.60

    6,780,174.96

    二、上级补助收入

    3

     

     

    三、国防支出

    39

     

     

     

        日常公用经费

    62

    693,408.40

    485,327.24

    三、事业收入

    4

     

     

    四、公共安全支出

    40

     

     

     

    二、项目支出

    63

    1,075,538.00

    1,118,076.50

    四、经营收入

    5

     

     

    五、教育支出

    41

     

     

     

       基本建设类项目

    64

     

     

    五、附属单位上缴收入

    6

     

     

    六、科学技术支出

    42

     

     

     

       行政事业类项目

    65

    1,075,538.00

    1,118,076.50

    六、其他收入

    7

     

    107,425.58

    七、文化体育与传媒支出

    43

    5,728,109.00

    5,820,588.00

    三、上缴上级支出

    66

     

     

     

    8

     

     

    八、社会保障和就业支出

    44

    1,850,059.00

    1,850,059.00

    四、经营支出

    67

     

     

     

    9

     

     

    九、医卫生与计划生育支出

    45

     

    127,617.70

    五、对附属单位补助支出

    68

     

     

     

    10

     

     

    十、节能环保支出

    46

     

     

     

     

    69

     

     

     

    11

     

     

    十一、城乡社区支出

    47

     

     

     

    支出经济分类

    70

     

    12

     

     

    十二、农林水支出

    48

     

     

     

    基本支出和项目支出合计

    71

    8,383,578.70

     

    13

     

     

    十三、交通运输支出

    49

     

     

     

      工资福利支出

    72

    4,207,670.56

     

    14

     

     

    十四、资源勘探信息等支出

    50

     

     

     

      商品和服务支出

    73

    1,530,403.74

     

    15

     

     

    十五、商业服务业等支出

    51

     

     

     

    对个人和家庭的补助

    74

    2,572,504.40

     

    16

     

     

    十六、金融支出

    52

     

     

     

    对企事业单位的补贴

    75

     

     

    17

     

     

    十七、援助其他地区支出

    53

     

     

     

      赠与

    76

     

     

    18

     

     

    十八、国土海洋气象等支出

    54

     

     

     

      债务利息支出

    77

     

     

    19

     

     

    十九、住房保障支出

    55

    581,832.00

    585,314.00

      基本建设支出

    78

     

     

    20

     

     

    二十、粮油物资储备支出

    56

     

     

     

      其他资本性支出

    79

    73,000.00

     

    21

     

     

    二十一、国债还本付息支出

    57

     

     

     

      贷款转贷及产权参股

    80

     

     

    22

     

     

    二十二、其他支出

    58

     

     

     

      其他支出

    81

     

     

    23

     

     

     

    59

     

     

     

     

    82

     

     

    本年收入合计

    24

    8,160,000.00

    8,678,382.98

     

    本年支出合计

    83

    8,160,000.00

    8,383,578.70

    用事业基金弥补收支差额

    25

     

     

     

        结余分配

    84

     

    年初结转和结余

    26

     

    64,837.57

     

          交纳所得税

    85

     

    基本支出结转

    27

    64,837.57

     

          提取职工福利基金

    86

     

    项目支出结转和结余

    28

     

     

          转入事业基金

    87

     

    经营结余

    29

     

     

          其他

    88

     

     

    30

     

     

     

        年末结转和结余

    89

     

    359,641.85

     

    31

     

     

     

          基本支出结转

    90

    302,180.35

     

    32